內部稽核概論 | 誠品線上

內部稽核概論

作者 王怡心/ 黎振宜
出版社 三民書局股份有限公司
商品描述 內部稽核概論:內容架構完整本書涵蓋整套內部稽核實務的主要重點,內容文字表達淺顯易懂,有助於讀者快速認識稽核工作。案例實戰練習本書闡述海內外的內部稽核實務運作案例

內容簡介

內容簡介 內容架構完整 本書涵蓋整套內部稽核實務的主要重點,內容文字表達淺顯易懂,有助於讀者快速認識稽核工作。 案例實戰練習 本書闡述海內外的內部稽核實務運作案例,引用內部稽核理論與相關法令規範,使讀者更能感受到稽核概念的重要性與實用性。 實力自我評量 本書每章都有多題的實戰練習,且有重點標示;此外,每章最後有課後自我評量的練習,有助於讀者自我檢視學習成果,更能肯定個人的內部稽核專業實力。

作者介紹

作者介紹 王怡心、黎振宜王怡心學歷:美國肯塔基大學會計學博士經歷:中華民國內部稽核協會理事長國際內部稽核協會理事國際內部稽核基金會董事現職:臺北大學會計學系教授財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長創見資訊股份有限公司獨立董事專業證照:CIA, CRMA, CGAP, CPA, CSIA黎振宜學歷:政治大學企業管理博士(2022始)清華大學科技管理碩士政治大學國際貿易學士經歷:美商公司董事長日商公司總經理新加坡上市公司稽核長現職:全球150家公司董事長專業證照:十張國際證書(包含CIA, PMP)個人榮譽 :國家傑出經理獎卓越領導獎華人十大傑出專案經理獎政大國貿傑出系友

產品目錄

產品目錄 目次: 第1章 公司治理、風險管理、法規遵循之介紹 1.1 公司治理 1.2 風險管理 1.3 法規遵循 第2章 內部控制制度 2.1 內部控制之整合架構 2.2 內部控制三道防線 2.3 內部控制與數位科技 第3章 內部稽核簡介 3.1 內部稽核之發展 3.2 國際內部稽核專業實務架構 3.3 內部稽核規程要素 第4章 內部稽核的特性 4.1 獨立性與客觀性 4.2 獨立性與客觀性受損 4.3 稽核工作之執行 第5章 品質保證與稽核單位管理 5.1 內部稽核 5.2 外部評核 5.3 稽核單位之管理 第6章 稽核工作與專案規劃 6.1 稽核工作之特性 6.2 評估公司治理、風險管理與內部控制 6.3 稽核專案之規劃 第7章 專案執行與結果溝通 7.1 專案之執行 7.2 記錄資料與專案督導 7.3 溝通專案結果 第8章 專案監控與報告溝通 8.1 進度之監控 8.2 風險之辨識與溝通

商品規格

書名 / 內部稽核概論
作者 / 王怡心 黎振宜
簡介 / 內部稽核概論:內容架構完整本書涵蓋整套內部稽核實務的主要重點,內容文字表達淺顯易懂,有助於讀者快速認識稽核工作。案例實戰練習本書闡述海內外的內部稽核實務運作案例
出版社 / 三民書局股份有限公司
ISBN13 / 9789571473512
ISBN10 / 9571473510
EAN / 9789571473512
誠品26碼 / 2682123061007
頁數 / 160
注音版 /
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文 繁體
尺寸 / 26X19X0.8CM
級別 / N:無

最佳賣點

最佳賣點 : 本書內容文字表達淺顯易懂,有助於讀者快速認識稽核工作。闡述海內外的內部稽核實務運作案例,引用內部稽核理論與相關法令規範,使讀者更能感受到稽核概念的重要性與實用性。每章都有多題的實戰練習,且有重點標示;此外,每章最後有課後自我評量的練習,有助於讀者自我檢視學習成果,更能肯定個人的內部稽核專業實力。

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